問題已解決

請問建筑安裝跨區(qū)域業(yè)務(wù),(項(xiàng)目)異地預(yù)交增值稅及附加稅后,經(jīng)營地還需要繳納增值稅嗎?賬務(wù)如何處理?

84785026| 提問時間:2021 09/11 16:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,異地預(yù)交增值稅及附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款 經(jīng)營地如果增值稅應(yīng)納稅額大于預(yù)繳稅額,需要補(bǔ)交增值稅的?
2021 09/11 16:34
84785026
2021 09/11 16:40
經(jīng)營地填報增值稅納稅申報表的時候,收入金額中是不是不應(yīng)該包含異地的這個金額?異地開票的銷項(xiàng)稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?
鄒老師
2021 09/11 16:41
你好,經(jīng)營地填報增值稅納稅申報表的時候,收入金額就是開具發(fā)票的不含稅收入金額啊 發(fā)票是當(dāng)?shù)亻_具,而不是異地開具發(fā)票啊? 根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 預(yù)交抵扣應(yīng)交增值稅,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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