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在異地預交的增值稅及附加稅怎么做賬務處理?

84785040| 提問時間:2019 09/10 10:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金),附加稅,貸;銀行存款
2019 09/10 10:27
84785040
2019 09/10 10:34
好的
84785040
2019 09/10 10:34
預交的印花稅 工會經(jīng)費 殘保金是放在管理費用下面嗎
鄒老師
2019 09/10 10:37
你好,印花稅計入稅金及附加 工會經(jīng)費,殘保金計入其他應付款
84785040
2019 09/10 10:44
工會經(jīng)費不需要計提吧
鄒老師
2019 09/10 10:45
你好,繳納的時候做預交分錄,之后需要根據(jù)季度工資計提工會經(jīng)費的
84785040
2019 09/10 10:46
可不可以借應付職工應酬 工會經(jīng)費 貸:其他應付款
鄒老師
2019 09/10 10:47
你好,你是指計提的時候這樣做分錄?
84785040
2019 09/10 11:03
不是計提,直接付的時候這樣做可以嗎?
鄒老師
2019 09/10 11:07
你好,支付的時候這樣做分錄 借;其他應付款,貸; 銀行存款
84785040
2019 09/10 11:12
但是支付沒有用銀行走賬,是老板私人付的
鄒老師
2019 09/10 11:18
你好,那就這樣做分錄 借;其他應付款——工會經(jīng)費,貸;其他應付款——老板
84785040
2019 09/10 11:21
好的,謝謝,有些是把工會經(jīng)費和殘保金掛在管理費用下面的
鄒老師
2019 09/10 11:22
你好,計提的時候是計入管理費用 借;管理費用 , 貸;其他應付款——殘保金,工會經(jīng)費 借;其他應付款——-殘保金 ,工會經(jīng)費 , 貸;銀行存款等科目
84785040
2019 09/10 11:24
好的,明白了,謝謝老師
鄒老師
2019 09/10 11:26
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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