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沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),怎么做分錄呢

84785045| 提問時間:2021 09/08 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021 09/08 09:48
84785045
2021 09/08 09:51
不用待抵扣嗎
84785045
2021 09/08 09:52
這樣做了,進(jìn)項(xiàng)就為0了,下個月拿什么抵扣呢
郭老師
2021 09/08 09:52
待抵扣是一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月沒法抵扣增值稅的情況。
郭老師
2021 09/08 09:52
有留抵轉(zhuǎn)出未交增值稅不是轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
84785045
2021 09/08 09:55
我們就是一般納稅人,這個月沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),做分錄
郭老師
2021 09/08 09:56
好,做上面的分錄就可以的。
郭老師
2021 09/08 09:56
理解不了的話,你可以直接不用做。
84785045
2021 09/08 09:58
那這樣做,下個月需要抵扣怎么做呢
郭老師
2021 09/08 09:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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