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老師 請(qǐng)問建筑業(yè)一般納稅人異地預(yù)繳增值稅 本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額 我申報(bào)表如果填了異地預(yù)繳稅額 本月應(yīng)補(bǔ)退稅費(fèi)就成了負(fù)數(shù) 怎么處理?

84784958| 提問時(shí)間:2021 09/06 13:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 預(yù)繳多了 那么你就以后慢慢抵減即可 ; 一般項(xiàng)目異地預(yù)繳稅費(fèi)稅務(wù)局不退的
2021 09/06 13:02
84784958
2021 09/06 13:06
那我申報(bào)表附表四要填么
meizi老師
2021 09/06 13:32
你好 ;? 附表4需要填寫的?
84784958
2021 09/06 13:58
那我是就填本期發(fā)生額么?? 如果填了本期實(shí)際抵減額? ? 我前面主表本月應(yīng)補(bǔ)退稅費(fèi)就變成負(fù)數(shù)了
meizi老師
2021 09/06 14:00
你好 ;預(yù)繳的稅款,申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》,其中第4列本期實(shí)際抵減稅額第2、3、4、5行之和,應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì),本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)同時(shí)在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映,當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入附列資料(附表四)《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
84784958
2021 09/06 14:13
會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減么?
meizi老師
2021 09/06 14:13
?你好 是的。自動(dòng)會(huì)抵減的??
84784958
2021 09/06 14:35
好的 謝謝老師 那我這次就是本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額都要填寫對(duì)吧 本月應(yīng)補(bǔ)退稅費(fèi)負(fù)數(shù)是會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下期的意思是吧?
meizi老師
2021 09/06 14:37
你好 ;是的。負(fù)數(shù)就是多繳納的; 以后抵減即可? ?
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