問題已解決

請(qǐng)問今年有幾筆福利費(fèi)未通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過度,直接計(jì)入了銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 現(xiàn)在需要調(diào)整出來嗎?怎么調(diào)整呢?之前入賬的科目 借 銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款

84784989| 提問時(shí)間:2021 08/31 14:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
第二,管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款,借銷售費(fèi)用福利費(fèi)。
2021 08/31 14:05
84784989
2021 08/31 14:17
不好意思,老師 我沒有太明白是什么意思 我需要全部調(diào)整憑證 走應(yīng)付職工薪酬科目過渡嗎
郭老師
2021 08/31 14:21
對(duì)的,需要把之前的沖,但是銀行沒有退回來,你用其他應(yīng)付款來代替。
84784989
2021 08/31 16:48
如果不調(diào)整過來 是否可以呀
郭老師
2021 08/31 16:49
可以的,到時(shí)候會(huì)算請(qǐng)假的時(shí)候,你自己記著就行。
84784989
2021 08/31 17:02
是說匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整出來,按照工資總額14%匯算是嗎?
郭老師
2021 08/31 17:30
是的 是的 是的 是的 是的
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