問題已解決

老師,出納給我一個(gè)付款單,在科目余額表里找不到應(yīng)付賬款,也找不到其他應(yīng)付款也沒有預(yù)付賬款,,就沒有記賬。怎么入賬呢?

84784978| 提問時(shí)間:2021 08/30 21:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,直接計(jì)入損益科目?
2021 08/30 21:33
84784978
2021 08/30 22:06
直接計(jì)入損益科目合適嗎?分錄怎么寫?
小林老師
2021 08/30 22:16
您好,所以看業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)在考慮分錄,權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬
84784978
2021 08/31 06:43
這事公司員工籌資的款,籌資的時(shí)候沒有記賬,就備查賬記錄了,以前的會(huì)計(jì)做的賬,員工抽回籌資的時(shí)候了,連本帶息都給了,做了一筆借其他應(yīng)付款_李紅燕15萬借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息895元貸記銀行存款15.0895元。這樣看賬面就是還錢員工15萬元。這樣怎么平賬。根本就不欠李紅燕任何錢。
小林老師
2021 08/31 07:31
您好,借以前年度損益調(diào)整或財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款
84784978
2021 08/31 08:10
貸其他應(yīng)付款吧?老師?
小林老師
2021 08/31 08:21
您好,是的,您的理解非常正確
84784978
2021 08/31 10:57
月底以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧。需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?老師?
小林老師
2021 08/31 11:06
您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
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