問題已解決

老師您好,本月收到?jīng)_紅進項發(fā)票,我們是外貿(mào)企業(yè),上個月有部分產(chǎn)品退貨,稅已補交,本月報稅如何申報?

84784983| 提問時間:2021 08/30 10:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
本月收到?jīng)_紅進項稅發(fā)票,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,補交增值稅。
2021 08/30 11:15
84784983
2021 08/30 11:24
老師您 好我們是在上個月已經(jīng)補交了,但是上個月紅字發(fā)票沒有來,本月才收到這樣如何做呢?
江老師
2021 08/30 11:29
上個月是否做紅字發(fā)票的賬務(wù)處理,如果是做了,直接將發(fā)票附在上月憑證后面作做憑證附件。
84784983
2021 08/30 13:12
老師您 好上個月沒有做紅字發(fā)票賬務(wù)處理,只補交了稅款。那本月應(yīng)該如何做賬,申報稅的時候如何填寫?
江老師
2021 08/30 14:31
是你們的采購的紅字發(fā)票,還是說你們銷售的紅字發(fā)票?采購的紅字發(fā)票是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,如果是銷售的紅字發(fā)票就是沖減收入,減少銷項稅額,減少應(yīng)收賬款
84784983
2021 08/30 15:06
老師我們進項發(fā)票有沖紅的,銷售收入也是要沖減的,因為稅都補交為什么要轉(zhuǎn)出???申報稅如何申報及做賬?
江老師
2021 08/30 16:57
一、進項稅沖紅,就是做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費用)? 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、對于銷售收入沖減,需要按照負數(shù)做負的銷售,分錄是: 借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 負數(shù) 同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本? 負數(shù) 貸:庫存商品? 負數(shù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~