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查賬發(fā)現(xiàn)我們在2019年12月有一個增值稅 --進項稅(待認證)20000 19年結(jié)轉(zhuǎn)稅金, 但是19年申報是沒有這筆20000進項抵扣, 這邊20000實際是20年1月才認證抵扣 , 需要做什么賬務(wù)處理?

84785015| 提問時間:2021 08/30 10:46
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,貸:增值稅 --進項稅(待認證)
2021 08/30 10:47
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