問題已解決

老師,出納提取備用金到自己的銀行卡上用于支付沒有正規(guī)發(fā)票的報(bào)銷,但是下月她又用自己賬戶轉(zhuǎn)桂公賬了,那當(dāng)月的無票報(bào)銷怎么做賬?

84784998| 提問時(shí)間:2021 08/28 14:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 她這個(gè)這不就是借款 還款 沒有報(bào)銷
2021 08/28 14:23
84784998
2021 08/28 14:28
我做出納的,借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款,無票據(jù)的報(bào)銷是,借管理或者銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 但是我?guī)齑娆F(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了
郭老師
2021 08/28 14:29
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
84784998
2021 08/28 14:29
等她還回賬上,就銷了她的其他應(yīng)收款 然后出納再取現(xiàn)金備用
郭老師
2021 08/28 14:30
他借出一百塊錢,然后花出去一百塊錢,他沒有錢還回來的。
84784998
2021 08/28 14:31
我讓他取現(xiàn)出來后用她賬戶還回來
郭老師
2021 08/28 14:32
借銀行貸其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款有余額、貸方余額。
84784998
2021 08/28 14:37
我意思說,她7月提備用金到她自己卡里了,用來支付無發(fā)票的報(bào)銷,然后8月讓他提現(xiàn)出來用她賬戶還回公司,再取現(xiàn)用于支付其他無報(bào)銷的費(fèi)用,對(duì)于她7月支付的無報(bào)銷的費(fèi)用我該怎么記賬,可以先提庫(kù)存現(xiàn)金嗎?等她8月取現(xiàn)金再平賬,內(nèi)賬的
郭老師
2021 08/28 14:37
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款做這個(gè)。
84784998
2021 08/28 14:38
那她8月又轉(zhuǎn)回公賬了怎么辦
郭老師
2021 08/28 14:39
借其他應(yīng)收款貸、銀行存款。
郭老師
2021 08/28 14:39
提現(xiàn)金的時(shí)候,借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款 報(bào)銷,借其他應(yīng)收款貸庫(kù)存現(xiàn)金。
84784998
2021 08/28 14:40
???不太明白
郭老師
2021 08/28 14:42
七月份 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 發(fā)生了費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 八月份你轉(zhuǎn)給了公帳,借銀行存款貸其他應(yīng)收款 提現(xiàn)金的時(shí)候,借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款 報(bào)銷,借其他應(yīng)收款貸庫(kù)存現(xiàn)金。
84784998
2021 08/28 14:42
轉(zhuǎn)回公賬 不是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款?
郭老師
2021 08/28 14:42
是的 八月份你轉(zhuǎn)給了公帳,借銀行存款貸其他應(yīng)收款
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