問(wèn)題已解決

6月份充值了員工宿舍電費(fèi)500元,做賬時(shí)計(jì)入的是預(yù)付賬款,8月份去銀行打印流水賬時(shí),還剩余幾塊的余額,那我現(xiàn)在需要將這次預(yù)付賬款從貸方轉(zhuǎn)出,應(yīng)該如何做賬

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/24 10:18
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,轉(zhuǎn)出到哪里?提現(xiàn)還是?
2021 08/24 10:19
84785015
2021 08/24 10:23
就是6月份充值的電費(fèi)500元電力公司直接扣掉了,當(dāng)時(shí)我做賬是做到預(yù)付賬款的借方的,那現(xiàn)在電力公司直接扣掉了,那我得將預(yù)付賬款從貸方轉(zhuǎn)出對(duì)吧,那借方是制造費(fèi)用
84785015
2021 08/24 10:24
員工宿舍水電費(fèi)是屬于員工福利,那我還需要怎樣做賬嗎?
微微老師
2021 08/24 10:25
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
84785015
2021 08/24 10:26
還是我應(yīng)該做賬, ①借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ②借應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款
微微老師
2021 08/24 10:26
嗯嗯,這樣做賬也是可以的,符合你們實(shí)際即可
84785015
2021 08/24 10:27
為什么是管理費(fèi)用福利費(fèi),這個(gè)員工宿舍住的都是生產(chǎn)員工,
微微老師
2021 08/24 10:28
所以要結(jié)合你們的實(shí)際呢,住的都是生產(chǎn),就入制造費(fèi)用
84785015
2021 08/24 10:28
好的,謝謝老師
微微老師
2021 08/24 10:29
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。
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