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老師預(yù)先付款,貨到了,票沒有到,分錄做暫估嗎?借:原材料。貸:應(yīng)付賬款? 月底或者下月收到發(fā)票了,做沖回暫估借應(yīng)付借:原材料。貸:應(yīng)付賬款。 借:原材料。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款。 是這樣做的嗎?

84785034| 提問時間:2021 08/18 08:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
沖銷暫估,應(yīng)該是用負(fù)數(shù)做的。
2021 08/18 08:32
84785034
2021 08/18 09:44
沖用負(fù)數(shù)的。 分錄的格式對嘛
東老師
2021 08/18 09:44
分錄的格式是沒有問題的。
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