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我司是一般納稅人,公司發(fā)產品出去給購買方,開進來的物流費9%的增票我們能作為進項抵扣嗎?

84785030| 提問時間:2021 08/17 16:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
沒問題,可以作為進項抵扣的。
2021 08/17 16:24
84785030
2021 08/17 16:25
那就是可以作為進項抵扣的,可以讓物流公司給我們開專票了?
東老師
2021 08/17 16:26
只要是真實的業(yè)務就可以
84785030
2021 08/17 16:26
我怎么知道哪些進項是能抵扣的?哪些進項是不給抵扣的呢?
84785030
2021 08/17 16:26
是真實的業(yè)務
東老師
2021 08/17 16:26
你們經營過程中。產生的費用一般都是可以抵扣進項。
84785030
2021 08/17 16:28
能不能有什么特例是不能抵扣的?這個怎么界定呢
東老師
2021 08/17 16:31
一般用于福利用于招待,這些是不能抵扣的。
84785030
2021 08/17 16:33
只有這一個是吧
東老師
2021 08/17 16:36
對別的基本上能碰到的就不多了。
84785030
2021 08/17 16:37
還有就是對方開給我們的稅點的話,比如對方是3%的我們也只能按3%抵扣呢?
東老師
2021 08/17 16:38
抵扣方面沒有這個規(guī)定的。
84785030
2021 08/17 16:39
那比如說是對方開給我是3%的稅點那按什么抵扣呢?13%嗎?
84785030
2021 08/17 16:40
還有凡是能作為進項抵扣的花我都可以要求別人給我開專票吧,前提是對方也愿意給我開是吧
東老師
2021 08/17 16:41
對方開票稅點是多少?你就能抵扣多少。
東老師
2021 08/17 16:41
前提是對方愿意給你們開專票
84785030
2021 08/17 16:43
好的謝謝
東老師
2021 08/17 16:43
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