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老師,我公司上月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。原分錄為:借:原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額17,貸:銀行存款117.這個(gè)月是不是直接做:借:原材料:17,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出17就可以了?需不需要再做:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出17,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額17?

84784960| 提問時(shí)間:2016 12/21 14:53
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笑笑老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 借方記有關(guān)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出17就可以了,
2016 12/21 14:58
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