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免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票要怎么抵扣

84785009| 提問時間:2021 08/14 14:42
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
增值稅附表二有一個農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣那里
2021 08/14 14:43
84785009
2021 08/14 14:47
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額,是哪一個
辜老師
2021 08/14 14:49
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,
84785009
2021 08/14 14:58
對方給我們開發(fā)票,例如金額10000,抵扣稅額要怎么計算
辜老師
2021 08/14 15:01
可以抵扣的增值稅就是10000*9%=900
84785009
2021 08/14 15:07
對方給我們開的發(fā)票上面沒有顯示稅率,只有免稅,入賬的時候,要不要入進項
辜老師
2021 08/14 15:08
是的,抵扣的900,要確認為進項稅
84785009
2021 08/14 15:14
對方開的是普通免稅的發(fā)票,借:原材料 10000 借:進項 900 貸:10900 分錄是不是這樣
辜老師
2021 08/14 15:16
借:原材料 9100 借:進項 900 貸:10000
84785009
2021 08/14 15:27
9100*9%=819,跟進項對不上啊
辜老師
2021 08/14 16:14
進項稅是用10000計算的,你實際支付10000的錢啊
84785009
2021 08/14 16:25
農(nóng)場品不是能加計抵扣1%嗎,這個免稅的還能加計抵扣嗎
辜老師
2021 08/14 16:26
可以的,也可以加計扣除
84785009
2021 08/14 16:31
加計抵扣是9100的1%點再加900
辜老師
2021 08/14 16:32
就是按10000按10%進行抵扣的
84785009
2021 08/14 16:42
入的時候入900的進項,抵扣的時候再加計10000*1%=100的進項,是這樣嗎
辜老師
2021 08/14 16:42
是的,你的理解是對的
84785009
2021 08/14 16:48
入進項的時候入900,抵扣的時候怎么能抵扣1000呢
辜老師
2021 08/14 16:49
2019年4月1日之后:納稅人購進用于生產(chǎn)銷售或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額(正常抵扣9%+加計抵扣1%)。 你購買進來的時候,就是,借:原材料? 9000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅1000,貸:銀行存款10000
84785009
2021 08/14 16:55
好的,謝謝老師
辜老師
2021 08/14 16:56
好的,客氣,幫到你就好 ?
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