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收到的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票還可以抵扣這個是怎么做帳的?

84784963| 提問時間:2018 08/10 16:18
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是可以抵扣的,借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)付賬款
2018 08/10 16:24
84784963
2018 08/10 16:35
我應(yīng)交的稅費和可以抵扣認(rèn)證的金額差不多,加上這部份免稅可抵扣的部分就會有多,多出的免稅部分可以本月入帳留著下個月抵扣嗎
辜老師
2018 08/10 16:36
可以的,可以留底到以后期間抵扣
84784963
2018 08/10 16:37
還有免稅的這部分在申報表中如何來填寫呢
辜老師
2018 08/10 16:39
這個不是免稅,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票是特殊的抵扣發(fā)票,就跟正常專用發(fā)票一樣,作為進項稅抵扣
84784963
2018 08/10 16:45
是直接在這個表里面的農(nóng)產(chǎn)品里面填,還是別的表里面也需可填寫
辜老師
2018 08/10 16:45
就是在這個表里面,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票項目里面填列
84784963
2018 08/10 17:00
我們是建筑公司還有一部份55966.08的預(yù)繳2%的稅,本來應(yīng)交的稅費-抵扣款-農(nóng)產(chǎn)品抵扣-預(yù)繳稅=留抵的稅(計算應(yīng)該是有6萬多)但是申報表里面都寫好了只有那一筆55966.08的預(yù)繳稅可以留抵,請問這是什么情況?
辜老師
2018 08/10 17:04
你預(yù)交的稅金是不會體現(xiàn)在留底那里的
84784963
2018 08/10 17:10
手動算的話退稅那個位置的數(shù)應(yīng)該是6萬多的
辜老師
2018 08/10 17:14
你這個兩個數(shù)的差額是差在哪一塊?
84784963
2018 08/10 17:26
退稅的那一塊,就是申報表上和手算的會有1萬多的差額
辜老師
2018 08/10 17:28
退稅是單獨確認(rèn)的,不會在申報表里面體現(xiàn)的
84784963
2018 08/10 17:36
那退稅這一塊下次應(yīng)該是可以直接抵掉稅款的吧
辜老師
2018 08/13 08:44
如果你本期不用交稅,你會收到退稅額,如果你本期要交稅,就會抵減稅額
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