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括號(hào)2接受捐贈(zèng)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票,準(zhǔn)許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?為什么

84784969| 提問時(shí)間:2021 08/10 14:33
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好,允許,因?yàn)橛袑S冒l(fā)票
2021 08/10 14:33
84784969
2021 08/10 14:36
好的,知道啦,老師,那分錄是,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸營業(yè)外收入嗎,然后因?yàn)橛?jì)入營業(yè)外收入了,所以可以算作企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額?這樣理解對嗎
小云老師
2021 08/10 14:49
是的,理解是正確的
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