問題已解決
就是前期代理記賬公司做的賬,他不是遵守建造施工合同準則來做賬的,他們做賬的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接結轉(zhuǎn),我現(xiàn)在要建賬,但是我是按照建造施工合同準則來記賬,兩個不同方式做的賬,他們的期末數(shù)據(jù)能我的期初數(shù)據(jù)嗎?或者說需要統(tǒng)計歷年數(shù)據(jù),才能做我的期初數(shù)據(jù)。
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速問速答你好? ?你要根據(jù)? 代理記賬的 期末數(shù)據(jù)先建賬作為期初。 后面 如果數(shù)據(jù)不對的在去做調(diào)整?
2021 08/10 14:00
84784983
2021 08/10 14:07
他們是根據(jù)開票金額開確定收入的,每個月都是直接把成本結轉(zhuǎn)掉,沒設合同毛利,也沒有設工程結算,
meizi老師
2021 08/10 14:08
?你好 先做建賬起來。 因為你外賬必須要延續(xù)做賬;? 如果對方做錯了。 你后期在調(diào)整??
84784983
2021 08/10 14:09
他的期末數(shù)據(jù)只有今年的數(shù)據(jù),所有項目都沒有決算,我建造施工合同準則不是根據(jù)工程結束了,在對沖嗎?這該這么對沖,沒辦法做??!我該怎么入期初?
meizi老師
2021 08/10 14:13
?你好 你建賬肯定是 用上期期末數(shù)據(jù)來建賬的。? ? ? ? 可以的。到時你? 把錯誤的憑證和分錄都紅沖了按你實際做賬?
84784983
2021 08/10 14:15
他們有跨年度的,有跨好幾年了從2018開始的,
84784983
2021 08/10 14:17
如果我設的是他們今年的期末余額我入賬,金額差異太大了!
84784983
2021 08/10 14:18
工程結束了我對沖,2018.19.20的數(shù)據(jù)沒有,也沒辦法對沖啊!
meizi老師
2021 08/10 14:21
?你好? ?如果 你 沒法對沖的。 那你就自己整理實際來建賬。 但是你這樣會導致你之前申報的數(shù)據(jù) 與你建賬數(shù)據(jù)有差異的。 你還得去改之前申報表和財報的?
84784983
2021 08/10 14:24
自己整理實際的!意思讓我從新整理所以的數(shù)據(jù),
84784983
2021 08/10 14:24
老師!對嗎?
84784983
2021 08/10 14:26
為什么要改申報表和財報?
meizi老師
2021 08/10 14:27
?是的。? 你整理后 你的數(shù)據(jù)肯定與你原來報的數(shù)據(jù)不合的;? 你是不是應該按照你賬上數(shù)據(jù) 來報 與申報表和報表一致的?
84784983
2021 08/10 14:33
老師你好!但是往期的企業(yè)所得稅都交清楚了!我現(xiàn)在設合同毛利,和工程結算這些科目,會有影響嗎?
meizi老師
2021 08/10 14:37
?你好? ? ? ?這個不影響的。? 那你這樣吧 。 你重新建賬。? 你把 之前外賬的科目? 調(diào)整到? 你新設的科目里面去 。? ? 這樣來建賬。??
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