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老板的私卡(用于收公司的對(duì)私收入)給出納了備用金,內(nèi)賬會(huì)計(jì)應(yīng)該如何做賬比較合適呢

84785005| 提問時(shí)間:2021 08/06 11:46
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 借 其他應(yīng)收款-出納 貸 其他應(yīng)收款-老板
2021 08/06 11:47
84785005
2021 08/06 11:50
為什么都使用兩個(gè)其他應(yīng)收科目呢,怎么理解呢?
紫藤老師
2021 08/06 11:50
其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng)。包括應(yīng)收的各種賠款、罰款,應(yīng)收的出租包裝物租金,應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)等
84785005
2021 08/06 11:51
給出納作為備用金不應(yīng)該是庫存現(xiàn)金增加了嗎,為什么不用這個(gè)科目呢
紫藤老師
2021 08/06 11:51
給出納作為備用金,不是現(xiàn)金,而是給了出納
84785005
2021 08/06 11:52
不明白您說的老師
紫藤老師
2021 08/06 11:53
給出納作為備用金,不是現(xiàn)金給他,而是給他先付錢,以后報(bào)銷
84785005
2021 08/06 11:54
您為什么會(huì)這么寫科目的邏輯是什么呢
紫藤老師
2021 08/06 11:55
老板的私卡(用于收公司的對(duì)私收入),以后需要上交給公司計(jì)入其他應(yīng)收款
84785005
2021 08/06 11:58
這個(gè)明白了,那出納為什么還是用其他應(yīng)收呢
紫藤老師
2021 08/06 11:58
出納的是給他了,以后需要發(fā)票來報(bào)銷
84785005
2021 08/06 11:59
那出納收到了錢為什么會(huì)用其他應(yīng)收呢
紫藤老師
2021 08/06 12:00
因?yàn)橐院笮枰l(fā)票來報(bào)銷
84785005
2021 08/06 12:01
不懂這個(gè)邏輯為啥出納收到錢了要用其他應(yīng)收
紫藤老師
2021 08/06 12:02
出納收到錢了,不是給他的,而是以后需要報(bào)銷的
84785005
2021 08/06 12:07
明白了!出納收到備用金是用于報(bào)銷,公司之后是要收回這筆錢的所以用其他應(yīng)收,借:其他應(yīng)收-出納,貸:其他應(yīng)收-老板。出納報(bào)銷時(shí) 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收-出納,是這樣的嗎老師
紫藤老師
2021 08/06 12:08
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
84785005
2021 08/06 12:08
那請(qǐng)問老師什么情況出納提取備用金時(shí)要借庫存現(xiàn)金呢
紫藤老師
2021 08/06 12:09
出納提取備用金,是取出錢 借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785005
2021 08/06 12:12
我想用庫存現(xiàn)金這個(gè)科目老師
84785005
2021 08/06 12:13
出納收到備用金是用于報(bào)銷,公司之后是要收回這筆錢的所以用其他應(yīng)收,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收-老板。出納報(bào)銷時(shí) 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,請(qǐng)問這樣改一下科目可以嗎
紫藤老師
2021 08/06 12:15
??你好,那樣也是可以的??
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