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老師企業(yè)月初 初次購(gòu)入稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,借固定資產(chǎn),貸銀行存款 等到了月底我是不是要再寫個(gè)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,貸管理費(fèi)用

84785017| 提問時(shí)間:2021 08/05 15:18
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1.企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款等 2.按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 遞延收益 3.按期計(jì)提折舊, 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 同時(shí) 借 遞延收益 貸 管理費(fèi)用
2021 08/05 15:20
84785017
2021 08/05 15:23
什么時(shí)間改成遞延收益了么
84785017
2021 08/05 15:24
若果是稅控系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi),怎么寫分錄
立紅老師
2021 08/05 15:27
同學(xué)你好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款等 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 遞延收益
立紅老師
2021 08/05 15:27
同學(xué)你好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款等 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 ,管理費(fèi)用
84785017
2021 08/05 15:38
是哪個(gè),你發(fā)了兩個(gè)
立紅老師
2021 08/05 15:41
借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款等 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 ,管理費(fèi)用
84785017
2021 08/05 15:47
初次購(gòu)入稅控設(shè)備書上沒有說計(jì)入遞延收益啊
立紅老師
2021 08/05 15:51
同學(xué)你好,實(shí)務(wù)中是計(jì)入遞延收益的;如果是考試,以教材為準(zhǔn);
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