問題已解決
您好,老師,麻煩問一下,我單位市場部員工拜訪客戶報銷交通費提供餐費發(fā)票可以下賬嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,金額不能太大,如果太大的話做招待費。
2021 08/05 14:51
郭老師
2021 08/05 14:56
可以的
金額不大的話,做出差的,可以做差旅費。
郭老師
2021 08/05 15:06
那不行,你按照外賬的話,發(fā)票和報銷的事項得是一樣的。
郭老師
2021 08/05 15:17
你們有租賃關(guān)系的,可以沒有的,不可以。
郭老師
2021 08/05 15:27
那就做不了
《北京市地方稅務(wù)局關(guān)于明確若干企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)政策問題的通知》(京地稅企[2003]646號)三、對納稅人因工作需要租用個人汽車,按照租賃合同或協(xié)議支付的租金,在取得真實、合法、有效憑證的基礎(chǔ)上,允許稅前扣除;對在租賃期內(nèi)汽車使用所發(fā)生的汽油費、過路過橋費和停車費,在取得真實、合法、有效憑證的基礎(chǔ)上,允許稅前扣除。其它應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的汽車費用,如車輛保險費、維修費等,不得在企業(yè)所得稅稅前扣除。
郭老師
2021 08/05 15:38
差旅津貼可以沒有發(fā)票報銷,但是你最好問下你稅務(wù)局那邊能報銷的金額是多少,因為有些稅務(wù)局他不讓報銷的,匯算清繳的時候都要求企業(yè)調(diào)增,不允許抵扣。
郭老師
2021 08/05 16:30
好,可以的,可以這么做的。
郭老師
2021 08/05 17:41
不用客氣
工作愉快
84785044
2021 08/05 14:54
金額在單位規(guī)定范圍內(nèi),可以用餐費發(fā)票入賬嗎?沒有交通發(fā)票,是下差旅費嗎
84785044
2021 08/05 15:04
員工填寫費用報銷單寫的交通補助,后附餐費發(fā)票,下差旅費,這樣沒問題吧,我單位還沒開業(yè),前期費用不知道怎么下賬,謝謝老師
84785044
2021 08/05 15:13
員工一般自己開車,那讓員工提供油費發(fā)票可以嗎?
84785044
2021 08/05 15:24
沒有租賃關(guān)系,員工屬于市場部,員工拜訪客戶一般開自己的車,那給員工報銷交通補助應(yīng)該提供什么單據(jù)呢?
84785044
2021 08/05 15:37
那費用報銷單寫出差補貼可以用餐費發(fā)票或無票入賬嗎,單位有這項補助,必須給員工報銷,員工提供的餐費發(fā)票,您看怎么才能合理入賬呢,麻煩老師了
84785044
2021 08/05 16:22
哦,好的,那開業(yè)前期的差旅費,招待費可以做長期待攤費_開辦費,分三年攤銷嗎?
84785044
2021 08/05 16:50
好的,謝謝老師
閱讀 551