問題已解決

老師你好,想問一下,我們是外貿(mào)公司,7月的業(yè)務(wù),但是退稅還沒下來,也不知道會(huì)不會(huì)8月份下來。沒有退稅,7月營(yíng)業(yè)額就是負(fù)的,那7月到底要不要做退稅計(jì)提,交所得稅呢?還是說退下來再報(bào)所得稅呢?

84785014| 提問時(shí)間:2021 08/04 10:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)要做的
2021 08/04 10:46
84785014
2021 08/04 10:46
就是這個(gè)月要按退稅做所得稅是吧。那科目怎么寫呢?
樸老師
2021 08/04 10:59
對(duì)的 (一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算 外貿(mào)公司自營(yíng)出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已納消費(fèi)稅。 (1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退消費(fèi)稅款=出口金額*消費(fèi)稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅) ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí) 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
84785014
2021 08/04 11:02
也就是不用寫計(jì)提退稅?直接算退稅了?等真正退稅下來的那個(gè)月,比如9月份退稅才下來,就不用寫那筆退稅的名錄了?
樸老師
2021 08/04 11:06
要寫退稅的分錄 你看我給你的分錄
84785014
2021 08/04 11:10
哦哦,看明白了,謝謝
樸老師
2021 08/04 11:19
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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