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一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 這個(gè)科目用來核算應(yīng)交增值稅可以的吧??比如計(jì)提 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 ,繳納的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 貸 :銀行存款

84784953| 提問時(shí)間:2016 12/17 14:20
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84784953
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
出售固定資產(chǎn)按簡易征收方式交稅的話憑證是:借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減稅 ?? 按3%收2%增值稅,不知道是這樣嗎?
2016 12/17 14:38
84784953
2016 12/17 14:45
老師,保險(xiǎn)費(fèi)按月攤銷的話,固定資產(chǎn)清理也要把未攤銷完的保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)去清理是嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 貸:待攤費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
鄒老師
2016 12/17 14:20
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
鄒老師
2016 12/17 14:40
你好,是對的
鄒老師
2016 12/17 14:49
你好,沒有攤銷完的保險(xiǎn),在清理的時(shí)候一次性攤銷完
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