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前輩說要我把這兩個表合并,并且她已經(jīng)做過審計調(diào)整,請問我怎么填?

84784978| 提問時間:2021 08/03 10:17
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那如果說他已經(jīng)做了審計調(diào)整,你就是用原來的那個賬面數(shù)加上或者是減去他調(diào)整的金額,就是你調(diào)整之后的數(shù)據(jù)來填寫。但是你這個表格里面沒有看到調(diào)整的一些處理。
2021 08/03 10:48
84784978
2021 08/03 12:00
嗯……我不太知道怎么說哈,從事情開始說起,昨天,前輩給我一個表,說他已經(jīng)做過審計調(diào)整,讓我按照系統(tǒng)資料填數(shù)據(jù),這是我填完以后的表
84784978
2021 08/03 12:09
然后前輩說要跟他填的(第一張圖)合并,我想我們填的都應該是其他應付款啊,應該他的其他應付款和我的其他應付款合并,為什么是他的應收款和我的應付款合并呢?
84784978
2021 08/03 12:13
前輩回答我說應付的負數(shù)轉(zhuǎn)到應收的,應收的負數(shù)轉(zhuǎn)到應付的,我有點懵,就不知道怎么填了,聽不懂前輩說的
陳詩晗老師
2021 08/03 12:15
如果你是母子公司之間的債權債務 母公司的應付,就是子公司的應收,合并直接抵消。 要看你具體情況
84784978
2021 08/03 12:25
那如果不是呢……就是他們的公司名字都是有一樣的,也有不一樣的
陳詩晗老師
2021 08/03 13:34
不是,就不會出現(xiàn)你說的這種情況 應收和應收合并,應付和應付合并。
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