問(wèn)題已解決

老師,收入中客戶(hù)未行使權(quán)利,預(yù)充卡這種,預(yù)計(jì)有5%的不會(huì)被消費(fèi),這部分金額在有消費(fèi)分?jǐn)偸杖耄恍枰_認(rèn)增值稅?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/02 15:06
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是需要確認(rèn)增值稅
2021 08/02 15:08
84785009
2021 08/02 15:09
但是老師在講義里 這道例題是沒(méi)有確認(rèn)的
84785009
2021 08/02 15:10
例11-28】甲公司經(jīng)營(yíng)連鎖面包店。2019年,甲公司向客戶(hù)銷(xiāo)售了5 000張儲(chǔ)值卡,每張卡的面值為200元,總額為1 000 000元。客戶(hù)可在甲公司經(jīng)營(yíng)的任何一家門(mén)店使用該儲(chǔ)值卡進(jìn)行消費(fèi)。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),甲公司預(yù)期客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的儲(chǔ)值卡中將有大約相當(dāng)于儲(chǔ)值卡面值金額5%(即50 000元)的部分不會(huì)被消費(fèi)。截至2019年12月31日,客戶(hù)使用該儲(chǔ)值卡消費(fèi)的金額為400 000元。甲公司為增值稅一般納稅人,在客戶(hù)使用該儲(chǔ)值卡消費(fèi)時(shí)發(fā)生增值稅納稅義務(wù)(計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。 本例中,甲公司預(yù)期將有權(quán)獲得與客戶(hù)未行使的合同權(quán)利相關(guān)的金額為50 000元,該金額應(yīng)當(dāng)按照客戶(hù)行使合同權(quán)利的模式按比例確認(rèn)為收入
84785009
2021 08/02 15:12
因此,甲公司在2019年銷(xiāo)售的儲(chǔ)值卡應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的收入金額為372 613元[(400 000+50 000×400 000÷950 000)÷(1+13%)]。 甲公司的賬務(wù)處理為: (1)銷(xiāo)售儲(chǔ)值卡: 借:庫(kù)存現(xiàn)金         1 000 000 ????貸:合同負(fù)債            884 956 ????????應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額    115 044 (2)根據(jù)儲(chǔ)值卡的消費(fèi)金額確認(rèn)收入,同時(shí)將對(duì)應(yīng)的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額確認(rèn)為銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:合同負(fù)債         ???????????372 613 ????應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額  ??????  46 018 ??????
84785009
2021 08/02 15:13
(2)根據(jù)儲(chǔ)值卡的消費(fèi)金額確認(rèn)收入,同時(shí)將對(duì)應(yīng)的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額確認(rèn)為銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:合同負(fù)債         ???????????372 613 ????應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額  ??????  46 018 ?????????????????????????????????[400 000÷(1+13%)×13%] ????貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入         ??????????372 613 ????????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ????46 018
小林老師
2021 08/02 15:14
您好,不會(huì)被消費(fèi),也得按價(jià)外收入申報(bào)增值稅
84785009
2021 08/02 15:16
但是老師 講義里的這道題雖然分?jǐn)偭瞬粫?huì)被消費(fèi)的5萬(wàn) 但他是按消費(fèi)的40萬(wàn)來(lái)確認(rèn)增值稅的
小林老師
2021 08/02 15:31
您好,最后加上46018,是否就是合計(jì)金額計(jì)算增值稅
84785009
2021 08/02 15:34
不是的老師 372613*0.13是48439.69
小林老師
2021 08/02 15:43
您好,題目是兩個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅,是372 613+46018
84785009
2021 08/02 15:47
372613不是收入么 已經(jīng)分?jǐn)偭?萬(wàn)的
小林老師
2021 08/02 16:26
您好,根據(jù)您的題目,46 018= [400 000÷(1+13%)×13%],您用合計(jì)收款*0.13/1.13
84785009
2021 08/02 16:52
所以題目中確認(rèn)的增值稅是不是不對(duì)
小林老師
2021 08/02 16:52
您好,是的,您的理解非常正確
84785009
2021 08/02 16:53
增值稅應(yīng)該是372613*0.13
小林老師
2021 08/02 17:01
您好,是的,您的理解非常正確
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