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出口型生產(chǎn)企業(yè)增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式
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生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式有三種
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%
2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
3、生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%
2021 08/02 09:46
84784979
2021 08/02 09:47
這三種計(jì)算的結(jié)果都是一樣的嗎?
bamboo老師
2021 08/02 09:49
三種計(jì)算的結(jié)果有點(diǎn)區(qū)別?
84784979
2021 08/02 09:51
是的,我按照這樣方法測(cè)算了下,都是有出入的,那結(jié)果都是不一樣的應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
bamboo老師
2021 08/02 09:54
我自己按照的第一種計(jì)算的
84784979
2021 08/02 09:57
比如當(dāng)期免抵稅額是8921.95,進(jìn)項(xiàng)399153.64,銷項(xiàng)301049.96,內(nèi)銷2315769,外銷392705.99,那這個(gè)公式可否幫我列出來(lái),謝謝老師
bamboo老師
2021 08/02 09:59
您進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 沒(méi)有稅負(fù)率啊
84784979
2021 08/02 09:59
但是我要進(jìn)行出口退稅的話,只能進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢
bamboo老師
2021 08/02 10:00
不一定啊 可以偶然的一兩個(gè)月要退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 申請(qǐng)退稅 不需要每個(gè)月都這樣
84784979
2021 08/02 10:02
我就是要退稅,才進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢,進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),無(wú)法退稅吧
bamboo老師
2021 08/02 10:08
您不需要每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)啊? ?某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 就可以退稅的??
84784979
2021 08/02 10:11
老師你的意思是每個(gè)月都可以申報(bào)出口,但是不必每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng),不必每個(gè)月都退稅是么
bamboo老師
2021 08/02 10:24
?每個(gè)月都可以申報(bào)出口??不必每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng),不必每個(gè)月都退稅 是的
84784979
2021 08/02 10:27
那老師,我有個(gè)問(wèn)題,就是我當(dāng)月申報(bào)出口銷售額5091.48,那么免抵退稅額=5091.48*0.13=661.8924,當(dāng)期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么無(wú)留抵稅額,當(dāng)期的免抵稅額是否就是661.8924
bamboo老師
2021 08/02 10:29
你出口退稅率是13%么
84784979
2021 08/02 10:29
是的,是13%來(lái)的
bamboo老師
2021 08/02 10:30
那免抵稅額是就是661.8924
84784979
2021 08/02 10:32
當(dāng)期免抵退稅銷售額是當(dāng)月開(kāi)具的外銷發(fā)票吧?不是申報(bào)的出口銷售額
bamboo老師
2021 08/02 10:41
當(dāng)期免抵退稅銷售額是當(dāng)月開(kāi)具的外銷發(fā)票
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