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目前在清理公司往來,未取得發(fā)票,仍掛預(yù)付;取得發(fā)票直接做費(fèi)用,未沖預(yù)付的,分別怎么處理

84784963| 提問時(shí)間:2021 07/31 09:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)跨年么,借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2021 07/31 09:05
84784963
2021 07/31 09:15
是以前年度的
84784963
2021 07/31 09:16
直接借未分配利潤,不通過以前年度損益可以嗎
maize老師
2021 07/31 09:23
你好這個(gè)可以,可以直接做借未分配利潤??貸預(yù)付賬款,
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