問題已解決

老師您好!我發(fā)現(xiàn)去年12月份的增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)入賬時(shí)只做了管理費(fèi)用入賬,但是當(dāng)月沒有抵減增值,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),還能做增值稅抵減嗎?

84784991| 提問時(shí)間:2021 07/27 11:21
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
可以的,可以進(jìn)行抵減的
2021 07/27 11:22
84784991
2021 07/27 11:28
老師我想請教您分錄怎么寫,因?yàn)樯婕暗氖亲屇甑馁M(fèi)用,去年入賬時(shí)我記的是(借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金280)
84784991
2021 07/27 11:29
老師我想請教您分錄怎么寫,因?yàn)樯婕暗氖巧夏甑馁M(fèi)用,去年入賬時(shí)我記的是(借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金280)
辜老師
2021 07/27 11:43
本年實(shí)際抵減的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅? 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
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