問題已解決

老師您好!我發(fā)現(xiàn)去年12月份的增值稅稅控系統(tǒng)維護費入賬時只做了管理費用入賬,但是當月沒有抵減增值,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),還能做增值稅抵減嗎?

84784991| 提問時間:2021 07/27 11:21
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
可以的,可以進行抵減的
2021 07/27 11:22
84784991
2021 07/27 11:28
老師我想請教您分錄怎么寫,因為涉及的是讓年的費用,去年入賬時我記的是(借:管理費用280 貸:現(xiàn)金280)
84784991
2021 07/27 11:29
老師我想請教您分錄怎么寫,因為涉及的是上年的費用,去年入賬時我記的是(借:管理費用280 貸:現(xiàn)金280)
辜老師
2021 07/27 11:43
本年實際抵減的時候 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅? 貸:管理費用—辦公費
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