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可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么不直接在當(dāng)期要交的增值稅里扣掉,而是先加到進(jìn)項(xiàng)稅額里去?而且哪些是可抵扣,哪些是不可抵扣的?

84784981| 提問時(shí)間:2021 07/19 10:31
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,當(dāng)期可以抵扣的稅額,是先計(jì)入進(jìn)項(xiàng),然后抵減銷項(xiàng),銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)的差額是要交的增值稅; 不能抵扣——外購貨物用于免稅項(xiàng)目 ,簡易計(jì)稅項(xiàng)目 ,集體福利 ,個(gè)人消費(fèi),非正常損失等是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣
2021 07/19 10:34
84784981
2021 07/19 10:41
為什么視同銷售的70%的部分,計(jì)入到銷項(xiàng)稅額中,之后又在進(jìn)項(xiàng)稅額中又算進(jìn)去了?
立紅老師
2021 07/19 10:47
同學(xué)你好 購進(jìn)貨物視同銷售,是可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的;就是說在確認(rèn)銷項(xiàng)的同時(shí),也可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣
84784981
2021 07/19 10:53
兩者不矛盾
84784981
2021 07/19 10:55
銷售自行開發(fā)的動(dòng)漫軟件,為什么稅率是13%,這個(gè)不應(yīng)該是無形資產(chǎn)嗎?
立紅老師
2021 07/19 11:04
同學(xué)你好,銷售自行開發(fā)的動(dòng)漫軟件,為什么稅率是13%,這個(gè)不應(yīng)該是無形資產(chǎn)嗎?——開發(fā)后銷售,這個(gè) 屬于商品,稅率是13%
84784981
2021 07/19 11:29
外貿(mào)出口退稅在當(dāng)期不從增值稅里扣掉嗎?
立紅老師
2021 07/19 11:30
同學(xué)你好,是不扣掉 ;
84784981
2021 07/19 11:33
什么時(shí)候才扣?
立紅老師
2021 07/19 11:35
同學(xué)你好,出口退稅是不抵的;
84784981
2021 07/19 12:14
出口不是可以免抵退稅的嗎?
立紅老師
2021 07/19 12:21
同學(xué)你好,上面的業(yè)務(wù)有涉及出口業(yè)務(wù)么,因?yàn)轭} 不全,看不到全部內(nèi)容;
84784981
2021 07/19 13:01
我怕給你
84784981
2021 07/19 13:03
業(yè)務(wù)2,麻煩給看一下
立紅老師
2021 07/19 13:06
同學(xué)你好,您 看下出口退稅的賬務(wù)處理 貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額做如下會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的應(yīng)退稅額做如下會(huì)計(jì)處理 借:其他應(yīng)收款--出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅 企業(yè)出口產(chǎn)品按規(guī)定退稅的,按應(yīng)收的出口退稅額,借記其他應(yīng)收款科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅)科目.
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