問題已解決

老師好,有幾個(gè)客戶打了2萬進(jìn)公司基本戶,可是我能有開發(fā)票給對(duì)方,我把這些錢報(bào)到營業(yè)收入里,那么問題是:增值稅申報(bào)的時(shí)候,要不要申報(bào)未開票收入?

84784998| 提問時(shí)間:2021 07/15 13:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你開不開發(fā)票給對(duì)方是你的貨物收入嗎?
2021 07/15 13:25
84784998
2021 07/15 13:26
是的,老師,
郭老師
2021 07/15 13:27
你好,那就需要申報(bào)無票收入的,如果以后也不開發(fā)票,這么申報(bào)可以,如果以后開發(fā)票的話,盡量的不要申報(bào)無票收入,先做預(yù)收賬款。
84784998
2021 07/15 13:53
我開始以為以后也不開票了做收入的話,增值稅就不用交稅了?只需要報(bào)企業(yè)所得稅,原來增值稅也要補(bǔ)交稅呀
郭老師
2021 07/15 13:55
增值稅需要正常交的。
郭老師
2021 07/15 13:55
超過了銷售額,需要正常繳納。
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