問題已解決

老師,可抵扣的技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減時(shí)怎么做賬

84785034| 提問時(shí)間:2021 07/14 10:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 07/14 10:44
84785034
2021 07/14 10:48
老師,為什么是管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借方減免稅額有余額,月末需要做處理嗎,還是不用管它
郭老師
2021 07/14 10:51
你好,費(fèi)用在借方發(fā)生額放到貸方的,容易引起你的利潤(rùn)表不對(duì)。
84785034
2021 07/14 10:53
借方減免稅額有余額,月末需要做處理嗎,還是不用管它
郭老師
2021 07/14 10:55
他可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就跟你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一樣的。
84785034
2021 07/14 11:00
嗯嗯 ,老師我已交稅金里邊有個(gè)貸方280,稅控設(shè)備我也沒有用這個(gè)科目,咋回事啊
郭老師
2021 07/14 11:01
好,你看一下具體的明細(xì),猜不出來。
84785034
2021 07/14 11:30
老師,我發(fā)現(xiàn)的已交稅金貸方280,借方進(jìn)項(xiàng)280,能看出原因嗎?我做個(gè)相反的分錄做平行嗎
郭老師
2021 07/14 11:32
你們是把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到了已交增值稅里面,你現(xiàn)在用已交增值稅抵扣,未交就可以的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~