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老師,請問一下差額財(cái)政撥款事業(yè)單位季度開票收入不足四十五萬元免增值稅該如何做會計(jì)處理(使用財(cái)政一體化平臺)
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速問速答你期末的時候,直接把這個應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到那個營業(yè)外收入減免稅額就可以了。
2021 07/13 17:24
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老師,請問一下差額財(cái)政撥款事業(yè)單位季度開票收入不足四十五萬元免增值稅該如何做會計(jì)處理(使用財(cái)政一體化平臺)
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