問題已解決
老師,這是我5月份應(yīng)交稅費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)金額是多少
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速問速答同學(xué)你好,只有城建附加 印花稅是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 其他增值稅是不可以結(jié)轉(zhuǎn)的。就先計(jì)提到稅金及附加科目?
2021 07/12 16:26
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2021 07/12 16:29
麻煩您把數(shù)字代進(jìn)去,我看下好嗎
小黎老師
2021 07/12 16:31
同學(xué)你好,您的截圖看不清楚數(shù)據(jù)啊 ,分錄我寫個(gè)您看,如下
借? 稅金及附加
? ? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅 附加 印花稅
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2021 07/12 16:33
老師,我是印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,除了增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),其它四種稅是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
小黎老師
2021 07/12 16:40
同學(xué)你好,印花稅要結(jié)轉(zhuǎn)到 啊,你計(jì)提的了稅金及附加,稅金及附加在月末是要轉(zhuǎn)到本年利潤里面的
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2021 07/12 16:41
好的,老師我再問你個(gè)問題行不?
小黎老師
2021 07/12 16:42
同學(xué)你好,好的 請問啊
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2021 07/12 16:43
收到一筆銀行利息197元,怎么做帳呢
小黎老師
2021 07/12 16:44
同學(xué)您好,分錄如下:
借 銀行存款 197
? ?貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 -197(借方)
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2021 07/12 16:46
老師,我暈,我是這么寫的,可是寫完資產(chǎn)負(fù)債表不平啊,不平的金額就是這筆利息收入,咋辦啊
小黎老師
2021 07/12 16:49
同學(xué)你好,要看下?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 這筆有沒有結(jié)轉(zhuǎn)
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2021 07/12 16:50
老師,平了,是我剛才寫得不對,我貸方不是負(fù)數(shù),
84784954
2021 07/12 16:50
謝謝老師
84784954
2021 07/12 16:51
是的,您說的對,我改過來了但是損益沒結(jié)轉(zhuǎn)
小黎老師
2021 07/12 16:51
不用謝,祝您學(xué)習(xí)愉快,滿意請給5星好評哦?
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