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去年開票沒來得及用進(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅,還可以退回嗎?

84785038| 提問時間:2021 07/12 12:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好這個是可以的,可以
2021 07/12 12:03
84785038
2021 07/12 12:15
怎么退呢
84785038
2021 07/12 12:15
增值稅我已經(jīng)交了呀
84785038
2021 07/12 12:16
進(jìn)項(xiàng)是隔月抵扣的,現(xiàn)在是留底的狀態(tài)
maize老師
2021 07/12 12:22
你是說稅額?稅額是不能退的,你要是說發(fā)票的話。沒有抵扣的發(fā)票可以退回,有問題的話。
maize老師
2021 07/12 12:22
不好意思,那漏問題,你問是增值稅稅額,稅額是不能退這個
84785038
2021 07/12 12:24
是的,當(dāng)時開發(fā)票交了1萬多的增值稅
84785038
2021 07/12 12:25
我想了一下,我們一共有兩次操作失誤。一次就是我跨月認(rèn)證了,還有一次是別人幫忙多開了一張收入票,到隔月才紅沖,但是當(dāng)月就是要交稅了,一共這兩次。
maize老師
2021 07/12 12:28
沒有辦法,這個,別人幫忙多開了一張收入票, 要是確實(shí)多開,實(shí)際可以和專管員協(xié)商,之前有一個學(xué)員反饋是和專管員協(xié)商,這個減掉之后再去申報(bào),
84785038
2021 07/12 13:24
但是這個也是去年的事情,只能更正申報(bào)嗎?但是增值稅已經(jīng)交了呀,怎么退?
maize老師
2021 07/12 13:32
都申報(bào)過,沒有救了,也退不了,要是說現(xiàn)在要是還可以去補(bǔ)救下,你都申報(bào)過還是去年,這個 沒有救了,你這個多進(jìn)項(xiàng)稅額抵減后續(xù)需要交增值稅了,只能這樣
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