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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師下午好,我報5月份增值稅的時候,附表3填錯了,本期發(fā)生額及本期應(yīng)扣除金額填數(shù)量了。這怎么改?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好這個去更正申報,
登錄電子稅務(wù)局,首頁點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報及繳納”。
2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”。
2021 07/10 18:34
84784974
2021 07/10 23:37
這是5月份的增值稅,能更正過來嗎?
maize老師
2021 07/11 05:22
6月申報了沒?沒有申報,可以去更正五月。
maize老師
2021 07/11 05:23
一般是可以更正上個月的。
maize老師
2021 07/11 07:02
你可以去試試不行會提示的,
84784974
2021 07/11 07:41
6月份沒有申報,我看附表3期末有余額就沒申報6月份的增值稅。更正過5月的增值稅還要重新報嗎?
maize老師
2021 07/11 07:44
你這個先更正5月,之后再申報6月就可以 原則更正成功,這個你6月打開期初是對才對,期初是根據(jù)5月期末數(shù)生成
84784974
2021 07/11 08:51
謝謝老師。只更正5月份附表3,其他表都不需要動。5月份增值稅不需要重新申報了吧
maize老師
2021 07/11 08:53
你這那這個直接更正之后提交不需要做別的處理了
maize老師
2021 07/11 08:54
原則是沒有稅額差額不需要點(diǎn)稅款繳納,
84784974
2021 07/11 09:13
5月份是留底的不交稅款。更正成功后再申報6月份的增值稅。
maize老師
2021 07/11 09:14
沒有=繳納稅款你這個直接點(diǎn)作廢申報就可以
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