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老師,稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵稅報(bào)表時(shí)填在哪里?

84784963| 提問時(shí)間:2021 07/10 16:58
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莊老師
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稅控服務(wù)費(fèi)抵扣應(yīng)該填在報(bào)表哪個(gè)欄位? 【答案】 主表第23行,附表《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,分別填列。 1、根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào): 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“
2021 07/10 16:59
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