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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司6月份做工資表,7月10日發(fā)放6月工資,7月15日之前申報(bào)6月份的工資,是不是錯(cuò)的呀?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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速問速答你好這個(gè)是7月申報(bào)是6月發(fā)出工資不是6月工資,這個(gè) 有誤需要去更正申報(bào)
2021 07/09 09:01
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2021 07/09 09:16
老師,我不明白哦?我的理解是我6月員工產(chǎn)生的工資,不是就應(yīng)該按稅款所屬期申報(bào)嗎,老師的意思是應(yīng)該8月份申報(bào)7月份發(fā)放的6月份工資對(duì)吧?
maize老師
2021 07/09 09:24
依據(jù)現(xiàn)行《個(gè)人所得稅法》第九條以及將于2019年1月1日起實(shí)施的《個(gè)人所得稅法》第十四條,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資的次月15日內(nèi)辦理扣繳或預(yù)扣繳申報(bào)。例如,某單位2018年10月12號(hào)發(fā)放工資,那么單位就應(yīng)該在11月15號(hào)前向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納這筆工資對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅,填報(bào)扣繳申報(bào)表時(shí),該筆稅款的稅款所屬期應(yīng)為10月份。
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2021 07/09 09:29
老師,這個(gè)示例該筆稅款所屬期應(yīng)為10月份,但工資所產(chǎn)生的時(shí)間應(yīng)該為哪個(gè)月呢
84785028
2021 07/09 09:32
還有老師,如果公司之前一直每月只計(jì)提了上月的工資,過半年再一次性發(fā)放,那是不是一直不能申報(bào),只能等到發(fā)放時(shí)次月再申報(bào)?由于積壓工資數(shù)額大,一次申報(bào)已超過起征點(diǎn)5000元,是不是要交個(gè)人所得稅呢?
maize老師
2021 07/09 09:38
這個(gè)不看幾時(shí)工資,只看幾時(shí)發(fā)出的,之前都是0 申報(bào),實(shí)際發(fā)次月去申報(bào),你這個(gè)要是6月發(fā)出是5月工資,那這個(gè)7月申報(bào)是5月工資了,要是跨年那就會(huì)多交稅,沒有跨年不會(huì),
累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除
本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額
其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。
84785028
2021 07/09 10:34
老師,個(gè)稅申報(bào)平臺(tái)的稅款所屬期是可以選擇的對(duì)嗎?是不是上月工資當(dāng)月發(fā)放次月申報(bào),稅款所屬期選擇上月也就是產(chǎn)生工資的那個(gè)月
maize老師
2021 07/09 10:40
不是可以選擇,上月工資當(dāng)月發(fā)放次月申報(bào),稅款所屬期選擇上月也就是產(chǎn)生工資的那個(gè)月 是的,是發(fā)出那個(gè)月,你7月申報(bào)所屬期6月,表示是6月發(fā)出工資,?
84785028
2021 07/09 10:53
老師,5月產(chǎn)生的那個(gè)月不用管嗎
84785028
2021 07/09 10:57
老師,我上個(gè)月已經(jīng)這樣處理了,4月做工資表,每人工資都未超起征點(diǎn),5月10日發(fā)的4月工資,在5月15日之前就申報(bào)了個(gè)稅,這個(gè)申報(bào)所屬期為4月,老師,我是不是做錯(cuò)了,嚴(yán)重嗎?
maize老師
2021 07/09 11:00
那這個(gè)提前申報(bào)了需要更正申報(bào),切換所屬期4月改為0 申報(bào),
? ? ?具體操作步驟? ??1、啟動(dòng)更正? ? ①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。
? ? ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。
? ? ?③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。? ? ?④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后,需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。
?2.啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。
? ? ??2.更正申報(bào)填寫? ? ?點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正,不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。
? ? ?選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要?jiǎng)h除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。?
注意:如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤,僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。? ? ???? ?3. 稅款計(jì)算? ? ?在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
????4. 附表填寫? 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。
? ? ?5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納? ? 報(bào)表填寫完成后,按照正常申報(bào)流程通過【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí),可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。
? ???6. 撤銷更正? ? ?如果在報(bào)送申報(bào)表之前,發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。
重要提醒:1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。2.更正申報(bào)往期月份時(shí),后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。3.更正申報(bào)往期月份時(shí),不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。5.若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆谩C看螌?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。
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84785028
2021 07/09 11:05
老師,我公司6月份又到一名新員工,做了6月份工資表,7月10日發(fā)放工資,按照這個(gè)要求,是不是要到下個(gè)月才能在個(gè)稅增加申報(bào)
maize老師
2021 07/09 11:10
是的,是的您理解是對(duì)的,是的
84785028
2021 07/09 11:13
老師,公司員工都沒買社保,只有工資,所以只能申報(bào)工資,像這種情況稅務(wù)可有要求
maize老師
2021 07/09 11:21
那需要看按你們地區(qū)社保管的嚴(yán)不嚴(yán),個(gè)稅只看發(fā)出工資次月申報(bào)個(gè)稅沒有說必須買社保 ,稅法沒有這個(gè)規(guī)定
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