問題已解決

老師,建筑公司有一工程施工項(xiàng)目,沒辦法按完工進(jìn)度來做收入跟成本,是按開票來做營業(yè)收入,那這個成本我要怎么樣來結(jié)轉(zhuǎn)才能合理一些呢?

84785042| 提問時間:2021 07/08 13:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021 07/08 14:46
84785042
2021 07/08 14:55
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,金蝶軟件里面沒有工程結(jié)算這個科目
樸老師
2021 07/08 14:59
那就直接不用這個就可以了
84785042
2021 07/08 15:14
老師,我整不明白。6月確認(rèn)收入213萬,開票出去,款收到了,我做賬時就借:銀行存款213 萬貸:主營業(yè)務(wù)收入196萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅了 17萬,因?yàn)楣こ态F(xiàn)在都是我們老板墊支的,所有關(guān)這個項(xiàng)目的成本費(fèi)用支出都掛在工程施工這個科目里,有600多萬。結(jié)轉(zhuǎn)成本時我是直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工- 這樣做可以嗎?現(xiàn)在就是不知道這個成本怎么出才合理一點(diǎn)
樸老師
2021 07/08 15:22
就是這樣做的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工
84785042
2021 07/08 21:00
老師,那沒有工程結(jié)算這個科目我這樣做收入跟成本可以的是嗎?合同毛利還需要做嗎?
樸老師
2021 07/09 06:55
可以的 2.可以不做的
84785042
2021 07/09 11:54
老師,像我這樣按開票來做收入,這個確認(rèn)成本是不是不好控制呢?總共就開了兩次發(fā)票確認(rèn)收入,第一次100萬的發(fā)票,我結(jié)轉(zhuǎn)了120萬的成本,這次開了213萬發(fā)票,我結(jié)轉(zhuǎn)成本時可以比收入要少二三十萬嗎?
樸老師
2021 07/09 11:57
可以按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)的 不能做假的
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