問(wèn)題已解決

老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬(wàn)元,按1%開(kāi)票,無(wú)票勞務(wù)收入100萬(wàn)元,按1%計(jì)提增值稅。增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/07 18:22
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅都是填列3%稅率那一欄的
2021 07/07 18:22
84785044
2021 07/07 18:35
有票收入,增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成1%的不含稅銷售額,可以手動(dòng)修改按3%的銷售額嗎?
辜老師
2021 07/07 19:22
不可以的,就是按1%的不含稅金額填列的
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