問題已解決

老師,我們公司按照發(fā)票金額來確定收入,上月公司一個工程的發(fā)票已經開完,但是上月沒有收到材料和勞務公司開具的發(fā)票,這個月才收到開具的發(fā)票,我知道材料可以暫估入賬作為成本,但是勞務成本如何處理,材料我這樣做對嗎?借:原料料,貸,應付賬款-暫估,月末直接把材料轉入工程施工,下月收到票紅沖暫估

84784998| 提問時間:2021 07/05 10:21
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好 你的 分錄正確 勞務可以根據(jù)用工情況暫估?
2021 07/05 10:23
84784998
2021 07/05 10:53
老師,那勞務用工如何暫估
84784998
2021 07/05 10:54
這個月開具的發(fā)票我已經收到,勞務費的金額已經確定,這個我如何操作上月的成本
軼塵老師
2021 07/05 10:59
借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費用 貸:應付賬款-XX公司 ?
84784998
2021 07/05 11:25
好的,收到謝謝
軼塵老師
2021 07/05 11:27
不客氣? 如果幫到你 請打五星好評??????????????
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