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老師,建筑行業(yè)本月銷項(xiàng)稅額10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額4000元,預(yù)繳增值稅2000元,那本月計(jì)提附稅的時(shí)候是10000-4000-2000=4000,的基礎(chǔ)上計(jì)提嗎?預(yù)繳的附稅在申報(bào)的時(shí)候是不是不用填寫了啊?

84784964| 提問時(shí)間:2021 07/04 16:47
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是的,附加稅就按照繳納的增值稅為基礎(chǔ)進(jìn)行繳納。預(yù)交增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅在預(yù)交增值稅時(shí)會(huì)繳納。
2021 07/04 16:49
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