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老師,每月進(jìn)項稅大于增值稅,不用交稅,這個增值稅要計提做營業(yè)外收入嗎
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速問速答學(xué)員您好,不做營業(yè)外收入的,而是形成留抵稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
是在應(yīng)交增值稅形成一個借方余額的
2021 07/04 08:03
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