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老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,**方**我們,一般計(jì)稅,我們收取稅金的時(shí)候,是按稅負(fù)率2%來收取的,可是,**方給我的專票,進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣銷項(xiàng)稅了,這個(gè)2%的增值稅,我到底應(yīng)不應(yīng)該收取**方的呢

84785022| 提問時(shí)間:2021 07/03 16:07
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 原則上如果你們不繳納增值稅 不需要收取對(duì)方增值稅的稅點(diǎn)?
2021 07/03 16:37
84785022
2021 07/03 16:38
老師,增值稅不用稅負(fù)率嗎?
軼塵老師
2021 07/03 16:41
你不繳納增值稅 就沒有稅負(fù)啊?
84785022
2021 07/03 16:41
但是,稅務(wù)局不是要求必須有稅負(fù)率的嗎?最低不能低于這個(gè)稅負(fù)率嗎
軼塵老師
2021 07/03 16:48
你實(shí)際經(jīng)營(yíng) 進(jìn)項(xiàng)都是真實(shí)的? 可以進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)? ?主要是看實(shí)際情況 是否經(jīng)得起檢查!?
84785022
2021 07/03 16:48
好的,謝謝老師
軼塵老師
2021 07/03 16:53
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??????????????
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