問題已解決

你好老師,我們公司11個(gè)人實(shí)發(fā)26300,這個(gè)表是3個(gè)人單位和個(gè)人分別承擔(dān)的,老師工資計(jì)提和發(fā)放,社保計(jì)提和發(fā)放都怎么寫分錄,并幫我把數(shù)填上

84785041| 提問時(shí)間:2021 07/02 09:55
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梁梁老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,社保計(jì)提分錄,借:管理費(fèi)用-社保2262.45? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬2262.45? ? 繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬 2262.45? ? 其他應(yīng)收款-社保? 935.7? 貸:銀行存款: 3198.15
2021 07/02 10:07
梁梁老師
2021 07/02 10:09
工資計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資26300? 貸:應(yīng)付職工薪酬? ?26300? ? ?工資發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬26300? ?貸:其他應(yīng)收款935.7? ? 銀行存款25364.3
84785041
2021 07/02 10:11
老師有的社保是不是也可以用其他應(yīng)付款科目啊
84785041
2021 07/02 10:15
老師,幫我在用其他應(yīng)付款的科目,按著上面的這種形式在寫一下唄
梁梁老師
2021 07/02 10:20
用其他應(yīng)付款,就把我分錄里的其他應(yīng)收款全改為其他應(yīng)付款就可以了
梁梁老師
2021 07/02 10:21
其他應(yīng)收款,就是公司先墊付,在扣工資,其他應(yīng)付款是員工先付款給企業(yè),然后企業(yè)在交
84785041
2021 07/02 10:25
借貸方向也一樣,數(shù)也不變嗎
84785041
2021 07/02 10:26
老師,您還是幫我寫一下吧,麻煩了
梁梁老師
2021 07/02 10:38
借:管理費(fèi)用-社保2262.45? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬2262.45? ? 繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬 2262.45? ? 其他應(yīng)付款-社保? 935.7? 貸:銀行存款: 3198.15
梁梁老師
2021 07/02 10:38
工資計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資26300? 貸:應(yīng)付職工薪酬? ?26300? ? ?工資發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬26300? ?貸:其他應(yīng)付款935.7? ? 銀行存款25364.3
84785041
2021 07/02 10:39
非常感謝老師,謝謝老師
梁梁老師
2021 07/02 10:52
不用謝哈,祝你學(xué)習(xí)愉快
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