問題已解決
1、信瑞實業(yè)公司2018年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 8月1日 銀行承兌匯票800 000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因,暫時無力償還 8月16日 發(fā)現(xiàn)7月東風工廠償還的貨款6 500元,在填制記賬憑證時,將金額誤記為5 600元,少記了900元 8月19日 銷售貨物80 000元,稅金10400元,已收回貨款并存入銀行 8月25日 提取備用金5 000元 8月28日 還購材料欠款7 800元 請根據(jù)上述資料編寫會計分錄。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學寫的有些慢別急。
借:應(yīng)付票據(jù) 800000 貸:應(yīng)付賬款 800000
借:應(yīng)付賬款900 貸:銀行存款 900
2021 06/30 18:40
何江何老師
2021 06/30 18:40
你好同學都在這里了你看一下
84784971
2021 06/30 18:45
那老師900不是應(yīng)付賬款么?
何江何老師
2021 06/30 18:49
你好同學,第二個分錄不對我改了,其它是的標答同學,
84784971
2021 06/30 18:56
圖片里的是標準答案嗎?
84784971
2021 06/30 19:35
老師看見么?
84784971
2021 06/30 21:42
老師圖片里的是正確答案嗎?
何江何老師
2021 06/30 21:45
你好同學是的同學但是第二個是錯的我改了,你看那個我寫的
84784971
2021 06/30 21:46
好的,謝謝老師
84784971
2021 06/30 21:46
我就說嘛
84784971
2021 06/30 21:47
老師怎么評價?
84784971
2021 06/30 21:54
謝謝老師!
何江何老師
2021 07/01 10:30
您好同學,點一下結(jié)束同學
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