問(wèn)題已解決
怎么寫會(huì)計(jì)分錄啊啊 圖上的每小題 在線等 老師們看到請(qǐng)快速解答 謝謝謝謝
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速問(wèn)速答2-1借銀行存款56500
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅6500
2021 06/30 15:10
暖暖老師
2021 06/30 15:11
2-2借銀行存款12600
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11150.44
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅1449.56
暖暖老師
2021 06/30 15:11
2-3借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1650
貸銀行存款1650
84784955
2021 06/30 15:17
老是還有7題 謝謝謝謝
84784955
2021 06/30 15:18
下面的也是
84784955
2021 06/30 15:23
請(qǐng)老師們幫忙解答一下 在線急拜托拜托
暖暖老師
2021 06/30 15:23
3-1借原材料500000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額65000
貸銀行存款565000
暖暖老師
2021 06/30 15:24
借在途物資36400
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額3600
貸銀行存款40000
暖暖老師
2021 06/30 15:24
2@借原材料39400
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額270
貸在途物資36400
銀行存款3270
暖暖老師
2021 06/30 15:25
3借銀行存款909000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000
其他業(yè)務(wù)收入4424.78
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅104575.22
暖暖老師
2021 06/30 15:30
4借應(yīng)付職工薪酬565000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅65000
暖暖老師
2021 06/30 15:30
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本350000
貸庫(kù)存商品350000
暖暖老師
2021 06/30 15:30
5.借營(yíng)業(yè)外支出137160
貸庫(kù)存商品120000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅17160
暖暖老師
2021 06/30 15:31
6.借管理費(fèi)用80000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額10400
貸銀行存款90400
暖暖老師
2021 06/30 15:31
7.借待處理財(cái)產(chǎn)損益8040
貸原材料8000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1040
借管理費(fèi)用9040
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益9040
84784955
2021 06/30 15:37
老師好 第二題第二小題那個(gè)不是包裝費(fèi)的嗎
84784955
2021 06/30 15:37
你銷售給那個(gè) 是不是需要在寫一筆
暖暖老師
2021 06/30 15:39
我合在一起了寫了這
84784955
2021 06/30 15:44
好的謝謝
暖暖老師
2021 06/30 15:45
不客氣,麻煩給予五星好評(píng)
84784955
2021 06/30 15:54
五、綜合題(共3題,共30分)
1李先生在甲企業(yè)任職2019年1月12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無(wú)免
稅收入,每季度最后一個(gè)月取得30000元季度考核獎(jiǎng)金收入:每月繳納三險(xiǎn)一金3200元,每
月可以辦理的專項(xiàng)附加扣除為3000元無(wú)其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000
元,稿酬收入2000元6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。請(qǐng)計(jì)算
出2019年李先生應(yīng)納個(gè)人所得稅。
84784955
2021 06/30 15:54
老師這個(gè)又是怎么算啊
84784955
2021 06/30 15:56
老師這個(gè)不用了
暖暖老師
2021 06/30 15:57
好的,如果滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)
84784955
2021 06/30 15:57
老師那個(gè)我剛剛第三題 還有一個(gè)要算的是怎么算的呀 算增值稅那個(gè)
暖暖老師
2021 06/30 15:59
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
104575.22+65000+17160-(65000+3600+270+10400-1040)
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