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我現(xiàn)在的公司,前期會計做賬混亂,在以前年度都亂了,導致應收賬款余額為負,現(xiàn)在我怎么辦呢?

84785024| 提問時間:2021 06/28 14:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? 你應收賬款 實際是什么情況 。 你要先跟 客戶對賬 看實際是什么情況。 這樣你才能去調整賬務處理的?
2021 06/28 14:14
84785024
2021 06/28 14:27
這邊已經很確定是會計做賬混亂,有的不知道為什么做到現(xiàn)金科目里,借到銀行存款,那估計是個半路會計,沒學明白
84785024
2021 06/28 14:27
反正很混亂
84785024
2021 06/28 14:27
我想知道可以有什么好的辦法處理嗎?因為這個跨年度太久了
meizi老師
2021 06/28 14:33
?你好? 去查賬。 你現(xiàn)在只能挨著每個客戶去清理? 對賬才行的。? ?
84785024
2021 06/28 14:46
前期客戶的賬都結清了,只有兩個沒有結清
84785024
2021 06/28 14:47
就是會計前期做賬混亂,亂下賬,掛賬
84785024
2021 06/28 14:48
余額都搞成負數了,跟客戶的賬目非常清晰,都弄完了
84785024
2021 06/28 14:49
但是一筆一筆的的交織,現(xiàn)在分不清了,關鍵是跨年了還不止一年
meizi老師
2021 06/28 14:55
?你好沒有結清的話 。? ?就去? 找銀行明細賬? ? 銀行轉款都會備注的。? ?如果還是分不清楚的。 原來客戶? 還在合作的就對賬。 沒有合作的寫情況說明 看老板怎么處理? 在處理分錄??
84785024
2021 06/28 15:04
好的老師,那情況說明要怎么寫才規(guī)范呀?這個我是第一次遇到這種情況,向老師請教一下
meizi老師
2021 06/28 15:13
?你好內部資料這個用文檔寫清楚描述好領導簽字 處理即可??
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