問(wèn)題已解決

事業(yè)單位有多余的場(chǎng)地出租,先開(kāi)票后做賬,這個(gè)記賬憑證怎么做?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/22 17:51
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,開(kāi)票后做賬,未收到款時(shí),分錄為: 借:應(yīng)收賬款 ? ?貸:租金收入 收到款時(shí),沖減應(yīng)收賬款,分錄為: 借:銀行存款 ? ?貸:應(yīng)收賬款 借:資金結(jié)存—貨幣資金 ? ?貸:其他預(yù)算收入—租金收入
2021 06/22 19:39
84784966
2021 06/22 20:03
我開(kāi)的是增值稅發(fā)票
小奇老師
2021 06/22 20:04
借:應(yīng)收賬款 ? ?貸:租金收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅額) 加一行科目就行了
84784966
2021 06/22 20:08
我這樣子做對(duì)不對(duì)?這張是憑證
小奇老師
2021 06/22 20:10
您之前的首問(wèn)不是事業(yè)單位嗎?怎么追問(wèn)的圖片變成了公司?
84784966
2021 06/22 20:11
是我弄錯(cuò)了是公司的
84784966
2021 06/22 20:14
這個(gè)等到公司戶頭收到貨款之后,是不是直接做? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款就可以了
小奇老師
2021 06/22 20:16
公司租賃場(chǎng)地,我認(rèn)為不應(yīng)該放在“營(yíng)業(yè)外收入”這個(gè)科目,應(yīng)該計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”,因?yàn)椤盃I(yíng)業(yè)外收入”是意外所得的利得收入。還有一個(gè)問(wèn)題是,為何憑證前三行已經(jīng)做了處理,后面兩行還要再做一遍?
小奇老師
2021 06/22 20:19
是的,款到賬后,直接沖銷應(yīng)收賬款,就像您說(shuō)的分錄那樣做就行了,之前那個(gè)憑證,首先是后兩行多余的應(yīng)該刪除,其次是“營(yíng)業(yè)外收入”改成“其他業(yè)務(wù)收入”,另外,您的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,是含稅價(jià)嗎?
84784966
2021 06/22 20:21
這個(gè)是兩張十萬(wàn)發(fā)票,總共有20萬(wàn)
84784966
2021 06/22 20:22
都是含稅的十萬(wàn)發(fā)票
小奇老師
2021 06/22 20:24
哦,兩張十萬(wàn)的發(fā)票,那就不必刪除最后兩行了,將“營(yíng)業(yè)外收入”改成“其他業(yè)務(wù)收入”即可
84784966
2021 06/22 20:29
老師,我還有其他一個(gè)問(wèn)題,想問(wèn)一下你關(guān)于這個(gè)社保,公司付社保的時(shí)候是他個(gè)人那部分都一起付的,然后我就是直接做付社??傆?jì)多少錢(qián),沒(méi)有減去個(gè)人那部分,然后在工資表里面減去幫個(gè)人付的那一部分錢(qián),這樣子做可以嗎?
84784966
2021 06/22 20:31
我有個(gè)朋友跟我說(shuō)要把社保里面?zhèn)€人那部分的錢(qián)減去,然后做工資表里面不要減社保那份錢(qián),我覺(jué)得那樣子做公司付社保那部分跟銀行的帳就不平了
小奇老師
2021 06/22 20:44
具體發(fā)工資方面我不是太擅長(zhǎng),我們財(cái)務(wù)平時(shí)做工資時(shí),把應(yīng)發(fā)工資、應(yīng)由單位支付的社保以及個(gè)人承擔(dān)的社保在一張表中分開(kāi)統(tǒng)計(jì),然后社保和公積金部分也是單獨(dú)列表,也分清楚了個(gè)人負(fù)擔(dān)和單位負(fù)擔(dān)部分,您公司那樣做應(yīng)該可以吧,不過(guò)要做好公司負(fù)擔(dān)部分和個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,以免搞亂
84784966
2021 06/22 20:46
好的,謝謝你
小奇老師
2021 06/22 20:56
恩,不客氣,祝您生活愉快
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