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老師我做工業(yè)制造業(yè)的內(nèi)賬,我是先根據(jù)出納現(xiàn)金日記賬寫憑證在根據(jù)出納的銀行日記賬寫憑證,在做領(lǐng)料這樣行嗎,

84785012| 提問時(shí)間:2020 10/30 11:06
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
是這樣的做賬務(wù)處理的順序。先做收付款的憑證,再做轉(zhuǎn)賬的憑證
2020 10/30 11:07
84785012
2020 10/30 11:22
那憑證的余額要跟出納的要一致吧
江老師
2020 10/30 11:23
這個(gè)是必須一致的,不一致,說明賬務(wù)處理不完整,或者是存在賬務(wù)處理錯(cuò)誤的現(xiàn)象
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