問題已解決

老師,上個月多計提了工資,這個月實發(fā)工資少幾千元,會計分錄怎么做呢?紅沖多計提的相差金額還是之前計提全部金額做紅字憑證呢?

84785031| 提問時間:2021 06/21 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。
2021 06/21 15:22
84785031
2021 06/21 16:20
兩個借方向?我主要問的是金額是怎么填寫
郭老師
2021 06/21 16:20
你好,填寫幾千元,借方負數(shù)就表示貸方。
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