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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個月多計(jì)提了工資,這個月實(shí)發(fā)工資少幾千元,會計(jì)分錄怎么做呢?紅沖多計(jì)提的相差金額還是之前計(jì)提全部金額做紅字憑證呢?
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速問速答你好,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 06/21 15:22
84785031
2021 06/21 16:20
兩個借方向?我主要問的是金額是怎么填寫
郭老師
2021 06/21 16:20
你好,填寫幾千元,借方負(fù)數(shù)就表示貸方。
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