問題已解決

老師,上個月多計(jì)提了工資,這個月實(shí)發(fā)工資少幾千元,會計(jì)分錄怎么做呢?紅沖多計(jì)提的相差金額還是之前計(jì)提全部金額做紅字憑證呢?

84785031| 提問時(shí)間:2021 06/21 15:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 06/21 15:22
84785031
2021 06/21 16:20
兩個借方向?我主要問的是金額是怎么填寫
郭老師
2021 06/21 16:20
你好,填寫幾千元,借方負(fù)數(shù)就表示貸方。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~