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計(jì)提增值稅為什么借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接借方寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不可以嗎

84785038| 提問時(shí)間:2021 06/17 14:31
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡的
2021 06/17 14:33
84785038
2021 06/17 14:41
老師能講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
辜老師
2021 06/17 14:42
就是要先把銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785038
2021 06/17 14:46
好的,謝謝老師
辜老師
2021 06/17 14:50
好的,客氣,幫到你就好
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